审计业务专员
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岗位职责:
职位介绍 审计经理/主管 内部审计 【职责描述】 1.贯彻执行有关法律、法规、政策,依据公司管理制度要求,起草、修订职责范围的审计相关制度。 2.负责完善部门质量管理体系,提出与本岗位相关的制度、流程及管理规范建议。 3.负责分配的公司总部及审计中心各类审计项目任务,进行筹划、方案设计并组织实施,提示业务风险优化建议。 4.对负责的审计项目发现问题进行整改监督,督导被审计单位对审计意见的采纳情况和对审计决定的执行情况,发挥审计成果效用。 5.负责月度、年中、年末各类日常审计信息维护及统计,为全年审计情况总结提供各类支持文件。 6.协同纪检、巡察等相关部门开展各类监督工作,促进构建风险联防联控体系。 7.高效完成上级交办的其他事项,统筹资源保障专项任务落地。 【专业知识技能要求】 1.持有CPA、CIA、CISA、FRM等相关证书者优先。 2.具备审计项目管理、财务管理、经营管理等实习经历、经验,其中具有协助组织开展大型审计项目等实习经历的优先。 3.熟悉国家审计、财经政策法规和企业内部控制制度;精通会计准则、税法及审计准则; 4.熟悉ERP系统及财务软件操作,能通过数据分析优化审计工作。 5.有使命感,职业发展规划清晰,视野开阔,强自驱力,有创造性、逻辑强有判断力。 【通用知识技能要求】 1. 办公操作:掌握office软件、一般办公设备及其他与本部门工作相关的工具/设备/软件的操作; 2.具有良好的沟通能力、正确的理解能力和突出的表达能力; 3.具备较强的计划编制和执行能力; 4.具备良好的外部关系处理能力及组织协调能力。

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